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手机彩票网大屯街道办事处2021年部门决算

日期:2022-09-13 来源:大屯街道 打印页面 关闭页面

2021年度部门决算公开

   

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

 

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

 

 

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府手机彩票网机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设置下列内设机构:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

 

 

下设全额拨款事业单位3,包括北京市手机彩票网大屯街道便民服务中心、北京市手机彩票网大屯街道市民活动中心、北京市手机彩票网大屯街道市民诉求处置中心。

 

 

    手机彩票网大屯街道办事处是区政府的派出机关,主要职责:

 

 

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

 

 

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

 

 

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

 

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

 

5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

 

 

6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

 

 

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。

 

 

8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 

9.承办区政府交办的其他事项。

 

 

(二)人员构成情况

大屯部门行政编制120人,实有人数106人;事业编制55人,实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,061.73万元,比上年减少6,132.35万元,下降19.66%

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计23,629.90万元,比上年减少3,031.06万元,下降11.37%,其中:财政拨款收入23,415.45万元,占收入合计的99.09%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入214.45万元,占收入合计的0.91%

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计23,032.00万元,比上年减少6,623.73万元,下降22.34%,其中:基本支出6,546.96万元,占支出合计的28.43%;项目支出16,485.04万元,占支出合计的71.57%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计24,598.75万元,比上年减少6,296.81万元,下降20.38%。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,压缩各类经费,本年度大规模工程施工项目减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出22,699.92万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3,193.67万元,占本年财政拨款支出14.07%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支0.00%;公共安全支出295.05万元,占本年财政拨款支出1.30%;教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出79.38万元,占本年财政拨款支出0.35%;社会保障和就业支出12,670.57万元,占本年财政拨款支出55.82%;卫生健康支出716.13万元,占本年财政拨款支出3.15%;节能环保支出225.05万元,占本年财政拨款支出0.99%;城乡社区支出4,797.61万元,占本年财政拨款支出21.13%;农林水支出705.22万元,占本年财政拨款支出3.11%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出17.24万元,占本年财政拨款支出0.08%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算3,193.67万元,比2021年年初预算增加295.95万元,增长10.21%。其中:

“人大事务”(款)2021年度决算29.78万元,比2021年年初预算增加29.78万元,增长100.00%。主要用于人大换届选举工作支出。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算2,426.21万元,比2021年年初预算增加197.18万元,增长8.85%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等支出。

“统计信息事务”(款)2021年度决算182.05万元,比2021年年初预算增加3.39万元,增长1.90%。主要用于人口抽样调查支出和人口普查支出。

 

 

 “港澳台事务”(款)2021年度决算0.72万元,比2021年年初预算增加0.72万元,增长100.00%。主要用于侨联工作经费。

 

 

 “群众团体事务”(款)2021年度决算15.04万元,比2021年年初预算增加15.04万元,增长100.00%。主要用于基层团建及妇联活动支出。

 组织事务”(款)2021年度决算469.08万元,比2021年年初预算增加1.80万元,增长0.39%。主要用于社区党组织换届工作、选调生到村任职补助资金、党组织服务群众工作支出。

“宣传事务”(款)2021年度决算55.95万元,比2021年年初预算增加55.95万元,增长100.00%。主要用于城市志愿者工作经费、文明城区创建经费支出。

 “其他共产党事务支出”(款)2021年度决算6.34万元,比2021年年初预算增加6.34万元,增长100.00%。主要用于重点人稳控工作支出。

 “市场监督管理事务”(款)2021年度决算6.99万元,比2021年年初预算减少0.01万元,下降0.17%。主要用于食品药品安全支出。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算1.53万元,比2021年年初预算增加1.53万元,增长100.00%。主要用于重大活动服务保障工作支出。

 2、“公共安全支出”()2021年度决算295.05万元,比2021年年初预算增加132.87万元,增长81.93%。其中:

“公安”(款)2021年度决算20.00万元,比2021年年初预算增加20.00万元,增长100.00%。主要用于民警驻区经费支出。

 “司法”(款)2021年度决算12.00万元,比2021年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要用于人民调解和普法宣传、公益法律补贴支出。

 “其他公共安全支出”(款)2021年度决算263.05万元,比2021年年初预算增加112.87万元,增长75.16%。主要用于综治维稳中心、城市管理指挥中心运行、值班巡逻、文明引导员工作经费等支出。

 3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算79.38万元,比2021年年初预算增加71.43万元,增长898.65%。其中:

“文化和旅游”(款)2021年度决算79.38万元,比2021年年初预算增加71.43万元,增长898.65%。主要用于文明引导员工作相关支出。

 4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算12,670.57万元,比2021年年初预算增加6,549.61万元,增长107.00%。其中:

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算516.37万元,比2021年年初预算增加82.40万元,增长18.99%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2021年度决算3,988.54万元,比2021年年初预算增加243.40万元,增长6.50%。主要用于社区机构运转、党建经费、公益金支出等。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算565.49万元,比2021年年初预算增加11.31万元,增长2.04%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 “就业补助”(款)2021年度决算229.73万元,比2021年年初预算增加229.73万元,增长100.00%。主要用于公益性就业组织经费支出。

“抚恤”(款)2021年度决算1,209.00万元,比2021年年初预算增加1,209.00万元,增长100.00%。主要用于义务兵优待金、伤残抚恤金等支出。

 “社会福利”(款)2021年度决算22.95万元,比2021年年初预算增加20.75万元,增长939.54%。主要用于离退休干部高龄养老社区服务经费支出。

“残疾人事业”(款)2021年度决算148.59万元,比2021年年初预算增加2.85万元,增长1.95%。主要用于残疾人工作经费和职康运行经费。

 “最低生活保障”(款)2021年度决算8.74万元,比2021年年初预算增加8.74万元,增长100.00%。主要用于低保采暖补贴。

 “其他生活救助”(款)2021年度决算0.94万元,比2021年年初预算增加0.94万元,增长100.00%。主要用于低收入家庭补助。

 “其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算5,980.22万元,比2021年年初预算增加4,740.50万元,增长382.38%。主要用于功能疏解经费、环境整治经费、党组织服务群众经费、疫情防控经费等支出。。

 5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算716.13万元,比2021年年初预算增加135.33万元,增长23.30%。其中:

 “计划生育事务”(款)2021年度决算30.69万元,比2021年年初预算增加30.69万元,增长100.00%。主要用于计划生育事务支出。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算316.90万元,比2021年年初预算减少68.95万元,下降17.87%。主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险。

 

 

“医疗救助”(款)2021年度决算21.00万元,比2021年年初预算增加21.00万元,增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。

 “老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元,比2021年年初预算增加0.20万元,增长100.00%。主要用于孝老敬亲工作经费。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算347.34万元,比2021年年初预算增加152.38万元,增长78.16%。主要用于病媒消杀支出、严重精神障碍看护补贴等支出。

 6、“节能环保支出”(类)2021年度决算225.05万元,比2021年年初预算增加225.05万元,增长100.00%。其中:

 “污染防治”(款)2021年度决算58.99万元,比2021年年初预算增加58.99万元,增长100.00%。主要用于杨柳飞絮治理和垃圾分类工作经费支出。

 “其他节能环保支出”(款)2021年度决算166.06万元,比2021年年初预算增加166.06万元,增长100.00%。主要用于垃圾分类工作经费相关支出。

 7、“城乡社区支出”(类)2021年度决算4,797.61万元,比2021年年初预算增加1,249.39万元,增长35.21%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算932.97万元,比2021年年初预算增加99.73万元,增长11.97%。主要用于城管队机构运转及按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算30.00万元,比2021年年初预算增加0.00万元,增长0.00%。主要用于责任规划师支出。

 “城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算781.38万元,比2021年年初预算增加199.82万元,增长34.36%。主要用于背街小巷治理、社区环境整治项目、基本事业费。

 

 

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算3,053.26万元,比2021年年初预算增加949.84万元,增长45.16%。主要用于事业单位机构运转及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的事业单位人员工资在此科目列示,新建社区开办费、公共事务协管员经费、垃圾分类等相关支出。

 

 

 8、“农林水支出”(类)2021年度决算705.22万元,比2021年年初预算减少152.39万元,下降17.77%。其中:

 

 

“农业农村”(款)2021年度决算369.59万元,比2021年年初预算减少116.02万元,下降23.89%。主要用于功能疏解工作经费。

 

 

“林业和草原”(款)2021年度决算11.00万元,比2021年年初预算增加11.00万元,增长100.00%。主要用于首都绿化美化项目支出。

 

 

“水利”(款)2021年度决算21.06万元,比2021年年初预算增加3.06万元,增长17.02%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

 

 

“其他农林水支出”(款)2021年度决算303.56万元,比2021年年初预算减少50.44万元,下降14.25%。主要用于郊野公园补助、河长制、功能疏解资金、人口调控等相关支出。

 

 

 9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算17.24万元,比2021年年初预算增加12.24万元,增长244.80%。其中:

 

 

“应急管理事务”(款)2021年度决算17.24万元,比2021年年初预算增加12.24万元,增长244.80%。主要用于安全生产执法经费等支出。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,546.96万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.92万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算19.69万元减少11.77万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数1.83万元减少1.83万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。公务接待0批次,公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.92万元,比2021年年初预算数17.86万元减少9.94万元。其中,公务用车运行维护费2021年决算数7.92万元,比2021年年初预算数17.86万元减少9.94万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量10辆,车均运行维护费0.79万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计436.04万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额251.54万元,其中:政府采购货物支出223.51万元,政府采购工程支出0.02万元,政府采购服务支出28.02万元。授予中小企业合同金额251.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额121.55万元,占政府采购支出总额的48.32%

四、国有资产占用情况

2021年车辆15台,233.11万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

 2021年政府购买服务决算788.77万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

 

201一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

 

 

204公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

 

207文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

208社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

210卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

211节能环保支出:反映政府节能环保支出。

 

 

212城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

 

 

213农林水支出:反映政府农林水事务支出。

 

 

224灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

 ()本部门职能

 1、部门机构设置情况

   根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府手机彩票网机构设置的通知》(京政发[2009]2号),设置下列内设机构:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

 

 

下设全额拨款事业单位3,包括北京市手机彩票网大屯街道便民服务中心、北京市手机彩票网大屯街道市民活动中心、北京市手机彩票网大屯街道市民诉求处置中心。

 

 

2021年末,大屯部门行政编制120人,实有人数106人;事业编制55人,实有人数48人。

 2、部门职能情况

 手机彩票网大屯街道办事处是区政府的派出机关,主要职责是:

 

 

 1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

 

 

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

 

 

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

 

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

 

 5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

 

 

6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

 

 

 7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。

 

 

 8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 

9.承办区政府交办的其他事项。

 

 

(二)年度预算执行及项目管理情况

    2021年,大屯街道按照区委、区政府的决策部署,牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,真正过紧日子,坚持精打细算,加强内部控制,严格按照年度预算管理项目,项目执行过程中按照区指导文件进行项目管理及项目资金支出,坚决做到依法、依规。

 

 

(三)部门绩效实现情况

截至2021年底,公共服务经费项目基本完成,项目资金收入3356.37万元,完成进度100%。保障了社区工作者工资、社区机构正常运转、社区公益性活动正常开展,党建工作有序提升,党组织建设更加规范。民生家园建设经费已完成,项目资金收入1000万元,完成进度100%。基本事业费已完成,项目收入581.5594万元,完成进度99%。直达资金收到中央直达资金0.6万元,完成进度100%,主要用于7名特困人员的医疗救助,针对直达资金,街道全过程统筹监管,确保专款专用,及时发放到个人手中,保障居民生活水平,将政府的关心关怀用足用好,帮助特困人群,维护社会稳定。

 

 

(四)主要经验、存在问题和建议

  各项经费支出工作有序开展,预算编制工作有待进一步细化,应当根据当年财政状况、上年收支、单位自身的实际和业务进行编制,细化到具体支出项目。将对各项工作进行梳理,对相关经费需求进行全面预算,力争做到各项经费支出有预算不超支,无预算不开支。

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

 

 

2021年度)

 

 

项目名称

 

 

基本事业费(自营)

 

 

主管部门

 

 

城市管理办公室

 

 

实施单位

 

 

手机彩票网大屯街道办事处

 

 

项目负责人

 

 

鲍清豪

 

 

联系电话

 

 

64917255

 

 

项目资金
(万元)

 

 

 

 

年初预算数

 

 

全年预算数

 

 

全年执行数

 

 

分值

 

 

执行率

 

 

得分

 

 

年度资金总额

 

 

581.5594

 

 

581.5594

 

 

576.8768

 

 

10

 

 

99%

 

 

10

 

 

其中:当年财政拨款

 

 

581.5594

 

 

581.5594

 

 

576.8768

 

 

 

 

 

 

 

 

     上年结转资金

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

 

 

预期目标

 

 

实际完成情况

 

 

完成承担的辖区公共道路保洁和公共绿化养护等事权所需的支出

 

 

保洁、绿化养护工作均达到相应标准

 

 




 

 

一级指标

 

 

二级指标

 

 

三级指标

 

 

年度

 

 

指标值

 

 

实际

 

 

完成值

 

 

分值

 

 

得分

 

 

偏差原因分析及改进措施

 

 

产出指标

 

 

数量指标

 

 

指标1:绿化养护,道路保洁

 

 

辖区29条公共道路保洁和32块公共绿化养护等支出

 

 

辖区29条公共道路保洁和32块公共绿化养护等支出

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

质量指标

 

 

指标1:按《北京市绿化条例》、《北京市城镇绿化分级分类办法》、《北京市城镇绿化养护管理质量标准》、《城镇绿地养护管理规范》

 

 

达到标准验收合格

 

 

达到一级道路绿化指标。

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

时效指标

 

 

指标1:项目完成效率

 

 

按合同约定执行

 

 

按合同约定执行

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

成本指标

 

 

指标1:单价指标

 

 

道路保洁20/平方米,绿化养护15/平方米。

 

 

道路保洁20/平方米,绿化养护15/平方米。

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

效益指标

 

 

经济效益

 

 

指标

 

 

指标1:增加地区税源收入,周边门店收入

 

 

营造优美营商、居住环境

 

 

营造优美营商、居住环境

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

社会效益

 

 

指标

 

 

指标1:提升政府精细化管理与服务水平

 

 

提升环境总体水平,改善居民生活环境

 

 

提升环境总体水平,改善居民生活环境

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

生态效益

 

 

指标

 

 

指标1:提升周边环境

 

 

地区街道自管老旧小区道路清扫达到创建全国卫生城区标准、地区主要大街和背街小巷无主垃圾及时清运

 

 

地区街道自管老旧小区道路清扫达到创建全国卫生城区标准、地区主要大街和背街小巷无主垃圾及时清运

 

 

10

 

 

8

 

 

垃圾是动态产生的,今后将加强巡查,发现垃圾及时清理

 

 

可持续影响指标

 

 

指标1:营运整洁有序的城市环境

 

 

美化市容街貌,净化环境卫生,提高区域整体环境水平,切实改善人民生活居住环境。提高人民生活幸福指数。

 

 

美化市容街貌,净化环境卫生,提高区域整体环境水平,切实改善人民生活居住环境。提高人民生活幸福指数。

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

满意度

 

 

指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

指标1:设计绿化养护工作调查问卷调查满意度

 

 

满意度达到90%以上

 

 

满意度达到95%

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

总分

 

 

100

 

 

98

 

 

 

 

 其他项目详见附件。

手机彩票网大屯街道办事处

 

 

附件:项目绩效自评表