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手机彩票网垡头街道办事处2022年度部门决算

日期:2023-09-13 来源:垡头街道 打印页面 关闭页面

手机彩票网垡头街道办事处2022年度部门决算公开

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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
         部门决算单位由1个行政单位和3个事业单位构成,1个行政单位是手机彩票网垡头街道办事处、3个事业单位分别是北京市手机彩票网垡头街道便民服务中心、北京市手机彩票网垡头街道市民活动中心、北京市手机彩票网垡头街道市民诉求处置中心。
主要职责是强化社会服务管理创新,激发社会组织活力,提升社会治理水平;强化文化文明建设,健全公共文化文明服务体系,提升群众文明素养;强化安全维稳工作,健全公共安全体系,提升居民群众安全感;强化城市精心化管理,创新城市管理机制,提升城市发展环境水平。
(二)人员构成情况
         行政编制88人,实有人数84人;事业编制37人,实有人数35人。
二、收入支出决算总体情况说明
         2022年度收、支总计22,523.40万元,比上年增加1,764.42万元,增长8.50%。主要原因:为做好疫情防控工作,积极落实“六稳六保”工作要求,财政拨款收、支增加。
(一)收入决算说明
         2022 年度本年收入合计20,231.64万元,比上年增加1,420.60万元,增长7.55%,其中:财政拨款收入20,154.87万元,占收入合计 的99.62%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;其他收入76.77万元,占收入合计的 0.38%。
(二)支出决算说明
         2022年度本年支出合计 22,509.40万元,比上年增加4,272.22万元,增长23.43%,其中:基本支出4,344.93万元,占支出合计的 19.30%;项目支出18,164.47万元,占支出合计的 80.70%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
         2022年度财政拨款收、支总计22,429.88万元,比上年增加2,037.60万元,增加9.99%。原因为做好疫情防控工作,积极落实“六稳六保”工作要求,加快重点项目立项审批程序,做好项目与资金支出的良好配合。
四、支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
         2022 年度一般公共预算财政拨款支出22,429.88万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 2,136.85万元,占本年财政拨款支出9.53%;国防支出 0.00万元,占本年财政拨款支0.00%;公共安全支出 2,602.88万元,占本年财政拨款支出11.60%;教育支出 0.11万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支 出111.32万元,占本年财政拨款支出0.50%;社会保障和就业支出 6,955.04万元,占本年财政拨款支出31.01%;卫生健康支出 417.38万元,占本年财政拨款支出1.86%;节能环保支出 437.54万元,占本年财政拨款支出1.95%;城乡社区支出 5,134.56万元,占本年财政拨款支出22.89%;农林水支出 4,629.20万元,占本年财政拨款支出20.64%;交通运输支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支 出5.00万元,占本年财政拨款支出0.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,136.85万元,比2022年度年初预算减少172.50万元,下降8.78%。其中:
“人大事务”(款)2022年度决算13.06万元,比2022年度年初预算减少11.22万元,下降46.21%。主要用于人大代表相关工作经费。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,055.88万元,比2022年度年初预算增加92.74万元,增长4.72%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“组织事务”(款)2022年度决算62.40万元,比2022年度年初预算减少284.4万元,下降82.01%。主要用于基层党组织服务群众工作。
“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算5.50万元,比2022年度年初预算减少15.7万元,下降74.57%。主要用于铁路护路工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,602.88万元,比2022年度年初预算增加2,392.99万元,增长1,140.13%。其中:
“公安”(款)2022年度决算10.00万元,与2022年度年初预算持平。主要用于民警驻社区经费。
“司法”(款)2022年度决算0.70万元,比2022年度年初预算减少11万元,下降94.17%。主要用于司法所的机构运转及司法基层法制工作。
“其他公共安全支出”(款)2022年度决算2,592.18万元,比2022年度年初预算增2399.74万元,增长1684.73%。主要用于疫苗补助、疫情防控、安保工作等经费。
3、“教育支出”(类)2022年度决算0.11万元,比2022年年初预算减少0.41万元,下降78.85%。其中:
“进修及培训”(款)2022年度决算0.11万元,比2022年年初预算减少0.41万元,下降78.85%。主要用于支付培训费。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算111.32万元,比2022年年初预算增加27.97万元,增长33.56%。其中:
“文化和旅游”(款)2022年度决算51.32万元,比2022年年初预算增加27.97万元,增长33.56%。主要用于文明引导员补贴。
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2022年度决算60.00万元,比2022年度年初预算增加60万元,增长100%。主要用于2022年文明城区工作经费。
5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算6,955.04万元,比2022年度年初预算减少591.37万元,下降8.34%。其中:
“民政管理事务”(款)2022年度决算4,269.79万元,比2022年度年初预算增加1259.34万元,增长41.83%。主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算480.97万元,比2022年度年初预算增加(减少)480.97万元,增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”(款)2022年度决算149.83万元,比2022年度年初预算增加149.83万元,增长100%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”(款)2022年度决算33.18万元,比2022年度年初预算增加33.18万元,增长100%。主要用于义务兵优待金。
“社会福利”(款)2022年度决算1.98万元,比2022年度年初预算增加1.98万元,增长100%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。
“残疾人事业”(款)2022年度决算51.85万元,比2022年度年初预算增加51.85万元,增长100%,主要用于辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地,温馨家园运转经费、残疾人工作等。
“最低生活保障”(款)2022年度决算16.50万元,比2022年度年初预算增加16.50万元,增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴等支出。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算1,950.95万元,比2022年度年初预算增加1,950.95万元,增长100%。主要用于街道为民办实事项目、小区基础及提升建设、党组织服务群众等事务。
6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算417.38万元,比2022年度年初预算增加79.92万元,增长23.68%。其中:
“计划生育事务”(款)2022年度决算38.63万元,比2022年度年初预算增加38.63万元,增长100%。主要用于独生子女父母补助,村居计生宣传员、计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算305.33万元,比2022年度年初预算增加305.33万元,增长100%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算73.22万元,比2022年度年初预算增加73.22万元,增长100%。主要用于精神障碍患者相关补贴。
7、 “节能环保支出”(类)2022年度决算437.54万元,比2022年度年初预算增加433.43万元,增长10,556.35%。其中:“污染防治”(款)2022年度决算50.00万元,比2022年度年初预算增加50.00万元,增长100%。主要用于大气扬尘精细化治理工作。
“其他节能环保支出”(款)2022年度决算387.54万元,比2022年年初预算增加387.54万元,增长100%。主要用于垃圾分类相关经费。
8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算5,134.56万元,比2022年度年初预算增加1,267.24万元,增长32.77%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算666.02万元,比2022年年初预算增加666.02万元,增长100%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务,环境整治提升,垃圾分类示范片区工作,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、保险等。
“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算30.00万元,比2022年度年初预算增加30.00万元,增长100%。主要用于支付责任规划师服务。
“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算497.48万元,比2022年度年初预算增加497.48万元,增长100%。主要用于自管保洁、绿化支出、垃圾清运等工作。
“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算3,941.06万元,比2022年年初预算增加3941.06万元,增长100%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的事业人员工资在此科目列示。
9、“农林水支出”(类)2022年度决算4,629.20万元,比2022年度年初预算增加2559.36万元,增长123.65%。其中:
“林业和草原”(款)2022年度决算1.00万元,比2022年度年初预算增加1.00万元,增长100%。主要用于支付2022首都绿化美化创建奖补项目。
“水利”(款)2022年度决算0.90万元,比2022年度年初预算增加0.90万元,增长100%。主要用于河长制工作支出。
“其他农林水支出”(款)2022年度决算4,627.31万元,比2022年度年初预算增加4,627.31万元,增长123.55%。主要用于人口调控、功能疏解、环境整治等工作。
10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元,与2022年度年初预算持平。其中:
“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元,与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,344.93万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。  

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
1.“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 27.73万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算37.26万元减少9.53万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元,与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数1.41万元减少1.41万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 27.73万元,比2022年度年初预算数35.85万元减少8.12万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数16.71 万元,比2022年度年初预算数18.00万元减少1.29万 元。主要原因:2022年度购置(更新)1辆,车均购置费16.71万元,公务用车购置费节约使用。公务用车运行维护费2022年度决算数11.02万元,比2022年度年初预算数 17.85万元减少6.83万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量13辆,车均运行维护费0.85万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计336.16万元,比上年增加18.21万元,增加原因为办公面积调整物业相关费用增加 。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额2,115.09万元,其中:政府采购货物支出43.84 万元,政府采购工程支出754.72万元,政府采购服务支出1,316.53万 元。授予中小企业合同金额1,844.30万元,占政府采购支出总额的 87.20%,其中:授予小微企业合同金额182.87万元,占政府采购支 出总额的8.65%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆13台,199.76万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算2210.37万元。
六、专业名词解释
 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释
2010102一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013602一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2040299公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2040604公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作 指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平 台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理 费用等支出。
2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支 出。
2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2130205农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支以外其他用于农林水方面的支出。
2240106灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。


第四部分2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门机构设置情况
垡头街道内设6个管理部门,派驻1个部门,1个执法队,下属便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位,辖16个社区。垡头街道行政编制88人,实际84人;事业编制37人,实际35人。
(二)部门职能情况
主要职能是主要承担辖区综治维稳、绿化美化、城市管理等公共服务和社会管理职能。
(三)当年预算执行情况
2022年全年支出:22509.40万元,其中基本支出:4344.93万元,项目支出:18164.47万元;各项经费均按照各科室业务范围进行划分,对于街道统筹性经费由综合办(财政)负责统筹管理。
(四)整体绩效目标实现情况
    2022年街道整体支出绩效目标大部分均已按照预期完成,四个季度均完成了预算执行目标进度。整体目标产出数量,产出质量,产出进度,产出成本均符合预期。项目实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响、服务对象满意度达到目标。
(五)预算管理情况分析
垡头街道各项资金使用均按照各级、各项制度、资金管理办法进行执行,严格单位内控工作流程,发挥各岗位人员职责,保证了资金使用合规性和安全性,会计基础信息质量不断提升完善,较好的按照预期完成了相关任务。
(六)总体评价结论
    垡头部门整体支出绩效自评得分为100分。
2023年将进一步提升资金使用效益、本着“过紧日子”的精神,积极落实“六稳六保”工作要求,加快重点项目立项审批程序,做好项目与资金支出的良好配合。
(七)措施建议

二、项目支出绩效自评表

三、北京市对手机彩票网垡头街道转移支付预算执行情况绩效自评报告

  

 

 

附件上传:2022年度部门决算公开表.xls

附件上传:604垡头-2022年度项目绩效自评表.zip