手机彩票网

图片
当前位置: 首页>>专题专栏>>北京市手机彩票网2022年度部门决算公开专栏>>区级机关

北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会2022年度部门决算

日期:2023-09-13 来源:金盏国际合作服务区管委会 打印页面 关闭页面

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据文件《中共北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网调整北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会机构编制的批复》(朝编〔2020〕16号文)、《中共北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网调整北京市朝阳金盏金融商务区服务中心机构编制的批复》(朝编〔2020〕17号文)、《中共北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网调整北京市朝阳金盏国际合作服务区服务中心机构编制的通知》(朝编〔2021〕11号文),北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会内设4个科室,分别是办公室、规划发展科、建设科和财务审计科;下属单位2个,分别是北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会、北京市手机彩票网金盏国际合作服务区服务中心。主要职责有:

1.贯彻执行手机彩票网金盏国际合作服务区建设发展的法律、法规、政策,以及区委、区政府的决议和决定。

2.负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划,制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划,并协调实施。

3.负责组织研究园区产业发展规划,对外宣传、招商引资、综合协调等工作,协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。

4.负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作,并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。

5.负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。

6.负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。

7.负责园区信息化建设工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制19人,实有人数14人;事业编制14人,实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,373.17万元,比上年减少691.27万元,下降13.65%。主要原因:合理安排资金支出,进一步减少资金结转结余,压缩财政支出。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计2,854.33万元,比上年增加487.07万元,增长20.58%,其中:财政拨款收入2,452.56万元,占收入合计 的85.92%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的 0.00%;其他收入401.77万元,占收入合计的 14.08%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 3,319.00万元,比上年减少88.13万元,下降2.59%,其中:基本支出1,034.11万元,占支出合计的 31.16%;项目支出2,284.89万元,占支出合计的 68.84%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,722.52万元,比上年减少9.97万元,下降0.36%。主要原因:合理安排资金支出,进一步减少资金结转结余,压缩财政支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,722.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1,185.20万元,占本年财政拨款支出43.53%;科学技术支出 97.27万元,占本年财政拨款支出3.57%;社会保障和就业支出 1,234.59万元,占本年财政拨款支出45.35%;卫生健康支出 61.77万元,占本年财政拨款支出2.27%;城乡社区支出 143.69万元,占本年财政拨款支出5.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算1,185.20万元,比2022年度年初预算增加23.87万元,增长2.06%。其中:

“商贸事务”2022年度决算1,185.20万元,比2022年度年初预算增加23.87万元,增长2.06%。主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资、园区及第四使馆区图片资料留存服务、服务中心综合运转保障经费。

2、“教育支出”2022年度决算0.00万元,比2022年年初预算减少4.81万元,下降100.00%。其中:

“进修及培训”2022年度决算0.00万元,比2022年度年初预算减少4.81万元,下降100.00%。

3、“科学技术支出”2022年度决算97.27万元,比2022年度年初预算减少1.00万元,下降1.02%。其中:

“其他科学技术支出”2022年度决算97.27万元,比2022年度年初预算增加减少1.00万元,下降1.02%。主要用于园区信息化运维服务、金盏国际合作服务区管理软件。

4、 “社会保障和就业支出” 2022年度决算1,234.59万元,比2022年度年初预算增加911.08万元,增长281.63%。其中:

“行政事业单位养老支出” 2022年度决算98.73万元,比2022年度年初预算增加1.1万元,增长1.13%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算1,135.86万元,比2022年度年初预算增加909.99万元,增长402.88%。主要用于第四使馆区及周边环境整治项目、东区环境整治项目。

5、 “卫生健康支出”2022年度决算61.77万元,比2022年度年初预算减少4.26万元,下降6.45%。其中:

“行政事业单位医疗”2022年度决算61.77万元,比2022年度年初预算减少4.26万元,下降6.45%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、 “城乡社区支出”2022年度决算143.69万元,比2022年度年初预算减少617.06万元,下降81.11%。其中:

“城乡社区规划与管理”2022年度决算143.69万元,比2022年度年初预算减少617.06万元,下降81.11%。主要用于规划招商工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,034.11万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 3.70万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算7.52万元减少3.82万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元,与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元,比2022年度年初预算数0.38万元减少0.38万元。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。2022年度公务接待 0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 3.70万元,比2022年度年初预算数7.14万元减少3.44万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元,与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.70万元,比2022年度年初预算数 7.14万元减少3.44万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严格压缩公务用车运行维护费用。2022年 公务用车保有量4辆,车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计123.15万元,比上年减少3.17万元,降低2.51%,主要原因:合理安排资金支出,进一步压缩支出。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额20.66万元,其中:政府采购货物支出6.06 万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出14.60万 元。授予中小企业合同金额18.50万元,占政府采购支出总额的 89.55%,其中:授予小微企业合同金额18.50万元,占政府采购支出总额的89.55%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆6台,92.89万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算340.25万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):反映商贸事务中除其他各项以外其他用于商贸事务方面的支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除其他各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映社会保障和就业支出中除其他各项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划指定与管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

(1)机构设置

北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会(简称金盏国际合作服务区管委会)是负责金盏国际合作服务区规划、发展、建设管理和综合协调工作的区政府派出机构。金盏国际合作服务区管委会设4个内设机构,办公室、规划发展科、建设科和财务审计科。北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会部门行政编制19人,实际14人;事业编制14人,实际13人;离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

(2)主要工作职责

负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划,制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划,并协调实施;

负责组织研究园区产业发展规划,对外宣传、招商引资、综合协调等工作,协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作;

负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作,并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督;

负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作;

负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作;

负责园区信息化建设工作;

承办区政府交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况

2022年,金盏国际合作服务区立足打造国际交往中心新亮点,全力保障使馆区建设,加速推进“两区”建设,加快园区规划编制和基础设施建设,着力提升营商环境,推动园区发展。根据《中国(北京)自由贸易试验区条例》、《手机彩票网国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区建设工作方案》、《北京自由贸易试验区国际商务服务片区朝阳组团实施方案》、《北京市手机彩票网打造数字贸易试验区实施方案》等文件精神,围绕园区制定的年度重点工作任务和绩效目标,全力服务保障第四使馆区规划建设,全面落实“两区”建设重点任务,确保全年重点任务中的中区街区控规编制取得积极进展、招商引资工作取得显著成效、园区环境建设有序推进。

整体目标:围绕市委、区委工作部署,统筹考虑金盏国际合作服务区产业发展、规划发展、环境建设中的重要问题,紧扣国际交往和合作新平台这一发展,聚焦打造国际交往中心新亮点,承担朝阳“东部跨越”的重要职责,抢抓自贸试验区和数字贸易试验区政策机遇,加快园区转型提速,服务保障好第四使馆区规划建设和“两区”建设,持续推进金盏国际合作服务区高质量发展。 认真组织开展产业招商活动,全力做好中区街区控规编制报批。

具体绩效目标包括:完成中区各项区域评估成果和中区街区控规编制工作;对接外服局和区内各相关单位、专业公司,继续协调推进第四使馆区周边基础设施、高压燃气管线改移工程;提升园区及周边环境;推进特色产业发展,加大招商宣传力度,吸引企业在园区落户发展。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数2722.52万元,其中,基本支出预算数1034.12万元,项目支出预算数1688.40万元,其他支出预算数0万元。资金总体支出2722.52万元,其中,基本支出1034.12万元,项目支出1688.40万元,其他支出0万元。预决算执行率100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

(1)产出数量

围绕特色产业,组织招商座谈会36场、推介会20场、走访企业43家,全年落户企业数量57家,新增注册资金33.52亿元;

完成园区中区社会稳定性风险评价、地质灾害评估、推进雨污水排除规划评估;

园区提供的商务班车服务,日运行次数4次,全年运送企事业单位职工7600余人次;

第四使馆区周边环境提升,新增道路150米,新增绿化面积8000平方米;

全年共完成园区内公共区域应急案件处置50件、网格案件50件、接诉即办50件,开展安全生产培训4次。

(2)产出质量

一是通过举办“楼宇会客厅”招商推介活动和重点项目交流座谈,构建园区+楼宇+主题活动的立体推介模式,多次组织“云招商、云洽谈”线上招商推介会,实现疫情期间招商引资不断线;

二是持续推进中区水、环境、交通区域评估工作。水评工作,组织编制单位形成阶段成果并报至区水务局,启动区级审查;环评工作,将按照中区用地功能布局进行调整并配合区生态环境局开展专家评审;交评工作,已组织编制形成初步评估成果;

三是使馆区周边沿路沿河环境综合治理工作已见成效,现已完成了使馆区边界围墙修砌、监控点布设及坝河滨水空间建设(使馆区示范段)建设,同时做好三条抵馆路线沿途环境的维护;

四是与平台公司组建工作团队,通过例会及专题会与市区级部门、规划单位、企业及项目开展多方面沟通对接,推进中区街区控规编制、项目入驻、国际组织研究、国际森林公园概念方案研究等事项,启动中区重点区域城市设计国际方案征集工作。

(3)产出进度

根据年度各项工作安排,依据项目实际进展,加强资金支出管理,严格执行经费预算批复,并根据工作开展的实际情况和保证资金有效使用,及时根据工作变化向区财政局申请收回项目预算,除涉及中区规划编制的合同因规划报批程序问题无法支出外,其他项目预算的支出进度与工作进度相匹配,产出进度达到了年度确定的目标。

(4)产出成本

按照年度确定的工作目标和实际履职工作需要,严格落实过“紧日子”思想,压缩一般性开支。2022 年资金总体支出2722.51万元,其中,基本支出1034.11万元,占总支出的 37.98%,主要用于保障人员等基本支出;项目支出1688.4万元,占总支出的 62.02%,保障了招商宣传、规划编制、环境建设、安全监管等各项重点工作的支出。预算执行过程中,严格执行相关财务管理制度,应采尽采,各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行,避免超预算支出。针对各类重点项目,委托第三方专业机构开展结算审计,评价分析认为,2022年我部门在完成各项任务的同时,产出成本控制较好。

2.效果实现情况分析

(1)经济效益

2021年9月自贸区成立以来,园区新增注册企业在2022年1-11月形成区级收入667万元,较上年同比增加247万元,增长37%。

(2)社会效益

2022年我部门整体支出基本实现了预期社会效益绩效目标。比如,通过中区街区控规编制和区域评估工作的基本完成,探索了区域评估在一个区域的新实践和新应用,为区域评估积累宝贵经验;通过与外交部行政司、外服局进行定期会商,配合推进各项服务保障工作落实。设计制作园区电子宣传册并加制招商宣传系列用品,拍摄3个不同主题、风格的宣传小视频,加强园区宣传,助力招商引资。

(3)环境效益

园区东区环境提升工程基本完工,对土储地块的年久失修的围墙和大门进行了修缮,对东坝大街道路两侧的杂草杂物进行了整理,种植了绿植。

(4)服务对象满意度

根据各项目绩效自评表中对各项工作的服务对象满意度分析,各科室主要通过日常业务沟通、询问了解等方式了解服务对象对本项工作的满意度,各项工作服务对象的满意度均在95%以上。

(四)预算管理情况分析

1.财务管理

(1)财务管理制度健全性

为规范预算管理,我部门健全了内部控制制度,补充完善了各类管理制度,涵盖了预算管理、支出管理、大额资金管理、固定资产、政府采购、内部审计、公务卡管理等全方位,制度体系健全。

部分财务管理制度清单列示如下:《金盏园区管委会财务管理制度》、《金盏园区管委大额资金拨付管理办法》、《金盏园区管委会大型采购项目管理办法》、《金盏园区管委会内部审计制度》、《金盏园区管委公务卡管理办法》、《金盏园区管委会固定资产管理制度》、《金盏园区管委预算管理制度》。评价分析认为,财务管理制度较健全,对规范预算执行和绩效目标的实现具有重要的指导作用。但缺乏专门的绩效管理相关制度,下一步将制定本部门的绩效管理制度,推进绩效管理工作的开展。

(2)资金使用合规性和安全性

我单位严格按照部门预算管理要求,从预算编制入手,强化资金各环节的合规性和安全性,积极推行事前评估,预算评审和执行跟踪,合理测算预算需求,不断加强财务管理,规范审批程序,严格执行标准,强化内部控制,做好各项资料收集整理,确保各项资金支出符合财务规定。

(3)会计基础信息完善性

严格按照政府会计制度和《财政部手机彩票网贯彻实施政府会计准则制度的通知》要求做好会计工作,加强对预算、财务、采购及管理等专业知识的学习,积极参加各类培训,及时掌握新规定,确保各项会计核算的规范及预决算数据的准确和完整,按要求做好向社会公开预决算信息工作。

2.资产管理

严格执行市、区有关资产管理的各项规定,以落实资产管理主体责任制为抓手,以强化资产的日常管理为出发点和落脚点,按照《金盏园区管委会固定资产管理制度》,扎实落实资产管理工作。资产配置按存量实行严格的控制管理,细化资产配置的预算编制,坚持先调剂、控标准、后配置的管理思路,严控了资产新增规模,初步形成了资产配置的预算约束机制。以日常监督为抓手,推进资产管理和支出绩效的全面融合。规范执行资产采购的审批程序,加强资产信息的动态监控,对照区财政局手机彩票网加强行政事业单位国有资产管理的有关规定,我单位在加强资产管理方面需进一步明晰资产管理职责,进一步细化实物管理制度,重点是结合管理实际制定完善保管制度、盘点制度;进一步发挥资产管理信息化控制优势,重点是做好实物资产信息化管理工作。

3.绩效管理

按照年度绩效评价工作要求,我委对 2022 年完成的 26个项目进行了自评,填报了项目支出绩效自评表。另外微信公众号运营服务、金盏国际服务区及周边区域规划服务、中区水环境评价服务等7个项目因年内不再实施申请将预算资金退回区财政,因此不再进行绩效自评。绩效评价工作由财审科负责组织开展,指导各科室开展预算绩效管理工作。从 2022 年部门预算绩效完成情况看,总体完成较好,财政资金的使用效益得到了应有的发挥。从评价结果看,项目立项符合部门职责和相关管理制度,制定的项目绩效目标合理,各项工作有序开展,达到了预期目标。

4.结转结余率

2022年全年预算数2722.52万元,资金总体支出2722.52万元,结余0万元,结余率为0%。

5.部门预决算差异率

2022年,年初部门预算2414.69万元,年度部门决算2722.52万元,部门预决算差异率为12.75%。

(五)总体评价结论

1.评价得分情况

经上述自评,我单位整体绩效评价为优秀,绝大部分实施的项目绩效自评为100分,能按照年初制定的绩效目标实施,个别项目因实施时的条件发生变化所有调整,如园区宣传展示项目中的宣传条幅因规划未稳定等原因没有如期制作和悬挂。

2.存在的问题及原因分析

项目实施方案需进一步健全完善,应结合履职项目实施特点,形成项目实施工作方案,进一步明确实施部门责任,实施内容、具体分工、工作进度安排和过程管控措施等。

项目执行的绩效资料收集、整理及分析意识还需进一步强化,项目服务对象满意度调查开展不够全面,项目效益效果资料未能充分、完整地呈现。

(六)措施建议

强化绩效管理意识,注重项目效益资料收集和呈现,运用效果资料和数据支撑项目效益。选择适当的方式、方法,全面开展服务对象满意度调查及分析,充分反映项目服务对象满意度。

二、项目支出绩效自评表

其他项目绩效自评表见附件。

 

 

附件-项目绩效自评表.rar

北京市手机彩票网金盏国际合作服务区管理委员会(汇总).xls