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北京市手机彩票网房屋管理局2022年度部门决算

日期:2023-09-13 来源:区房管局 打印页面 关闭页面

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置:

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕26号),区房管局设内设机构13个。根据《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整我区房屋征收管理体制的通知》(朝编〔2021〕85号),按照“编随事走”的原则,将区房管局内设的征收拆迁管理科(行政编制6名)整建制划入区住房城乡建设。经上述调整,区房管局(区住房保障办)行政编制53名,内设机构12个。分别为:办公室、法制科、房屋市场管理科、住房制度改革科、住房保障管理科、物业管理科、房屋安全管理科、房屋租赁管理科、综合审批服务科、信访办公室、财务科、人事科。下属6个预算单位,分别为北京市手机彩票网住房保障事务中心、北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心,北京市手机彩票网房屋管理局房政协管中心、北京市手机彩票网房屋管理局第十房屋管理事务所、北京市手机彩票网房屋管理局第十一房屋管理事务所,北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所。

2.部门职责:

(1)贯彻落实国家及北京市手机彩票网房屋管理、住房保障的法律法规、规章和政策。研究房屋管理方面的问题,提出意见建议。

(2)负责制定本区保障性住房使用分配方案和房源分配的协调、管理工作。指导本区住房保障对象的资格审查和备案管理工作。指导保障性住房入住后使用管理工作。

(3)负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房补贴发放的组织协调工作。负责直管公房政策指导工作。

(4)负责本区房屋市场及房屋租赁市场管理。负责房屋租赁市场及房地产中介服务的监督管理,负责房地产估价机构监督管理。负责房产实测绘成果审核。

(5)负责本区房屋管理工作。负责物业服务的监督管理。负责房屋安全评估的监督管理。协调有关房屋防汛工作。协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作。

(6)完成区委、区政府交办的其他任务。

(7)职能转变。区房管局应当进一步强化住房保障职能,加快完善租购并举的住房保障体系。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网房屋管理局部门行政编制53人,实际49人;事业编制549人,实际420人;离退休人员1453人,其中:离休9人,退休1444人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计70,644.84万元,比上年增加649.29万元,增长0.93%。主要原因:增加房屋建筑风险普查工作经费等。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计46,481.28万元,比上年减少15,955.47万元,下降25.55%,其中:财政拨款收入46,481.28万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 49,455.06万元,比上年减少13,249.34万元,下降21.13%,其中:基本支出11,018.26万元,占支出合计的22.28%;项目支出38,436.80万元,占支出合计的77.72%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计52,934.46万元,比上年增加3,679.89万元,增长7.47%。主要原因:增加保障房租金补贴(区级资金、市级资金)。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出41,720.84万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 3.02万元,占本年财政拨款支出0.01%;国防支出 0.00万元,占本年财政拨款支0.00%;公共安全支出 130.61万元,占本年财政拨款支出0.31%;教育支出 9.95万元,占本年财政拨款支出0.02%;科学技术支出 2,638.00万元,占本年财政拨款支出6.32%;文化旅游体育与传媒支 出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出 16,512.54万元,占本年财政拨款支出39.58%;卫生健康支出 695.12万元,占本年财政拨款支出1.67%;节能环保支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出 21,731.58万元,占本年财政拨款支出52.09%;农林水支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;交通运输支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支 出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算3.02万元,比2022年度年初预算增加1.02万元,增长51.20%。其中:

“组织事务”(款)2022年度决算3.02万元,比2022年度年初预算增加1.02万元,增长51.20%。主要用于第一书记工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算130.61万元,比2022年度年初预算增加130.61万元,增长100.00%。其中:

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算130.61万元,比2022年度年初预算增加130.61万元,增长100.00%。主要用于手机彩票网房屋安全专项整治。

3、“教育支出”(类)2022年度决算9.95万元,比2022年年初预算减少32.21万元,下降76.40%。其中:

“进修及培训”(款)2022年度决算9.95万元,比2022年度年初预算减少32.21万元,下降76.40%。主要用于聘请讲师的讲课费。

4、“科学技术支出”(类)2022年度决算2,638.00万元,比2022年度年初预算减少136.43万元,下降4.92%。其中:

“科学技术管理事务”(款)2022年度决算233.94万元,比2022年度年初预算减少42.85万元,下降15.48%。主要用于机关网络运维。

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算2,404.06万元,比2022年度年初预算减少93.58万元,下降3.89%。主要原因是房屋建筑风险普查工作经费调减。

5、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算16,512.54万元,比2022年度年初预算增加2,499.08万元,增长17.83%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算2,242.99万元,比2022年度年初预算减少435.57万元,下降16.26%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算417.96万元,比2022年度年初预算增加417.96万元,增长100.00%。主要用于去世人员抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算13,851.60万元,比2022年度年初预算增加2516.69万元,增长22.2%。主要用于手机彩票网保障性住房租金补贴及功能疏解工作等支出。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算695.12万元,比2022年度年初预算减少17.03万元,下降2.39%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算695.12万元,比2022年度年初预算减少17.03万元,下降2.39%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“城乡社区支出”(类)2022年度决算21,731.58万元,比2022年度年初预算减少3,393.62万元,下降13.51%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算21,516.11万元,比2022年年初预算减少3360.61万元,下降13.50%。主要用于单位项目的基本运行。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算65.61万元,比2022年度年初预算减少2.57万元,下降3.76%。主要用于农村房屋安全隐患排查整治抽查复核工作。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算149.86万元,比2022年年初预算减少30.44万元,下降16.88%。主要用于石佛营大厅装修和房屋建筑普查工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出6,176.09万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出 6,176.09万元,占本年财政拨款支出100.00%;其他支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;抗疫特别国债安排 的支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类,下同)2022年度决算6,176.09万元,比2022年度年初预算增加6176.09万元,增长100.00%。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2022年度决算6,176.09万元,比2022年度年初预算增加6176.09万元,增长100.00%。主要用于市场租房租金补贴、公共租赁住房租金补贴、廉租住房租金补贴。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10,984.41万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、6个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 38.41万元,比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算59.29万元减少20.87万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元,与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元,比2022年度年初预算数3.95万元减少3.95万元。主要原因:落实厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量、规模和接待标准,公务接待费相应减少。公务接待 0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 38.41万元,比2022年度年初预算数55.34万元减少16.92万元。其中,公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元,与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数38.41万元,比2022年度年初预算数 55.34万元减少16.92万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量31辆,车均运行维护费1.24万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计400.51万元。比上年增加78.36万元,增加原因:机构运转维护费由项目支出调整到基本支出。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额967.39万元,其中:政府采购货物支出29.51 万元,政府采购工程支出412.24万元,政府采购服务支出525.64万元。授予中小企业合同金额963.15万元,占政府采购支出总额的99.56%,其中:授予小微企业合同金额457.97万元,占政府采购支出总额的47.34%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆52台,743.86万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算4114.99万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务支出(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

11. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

18.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区规划和管理(款)城乡社区规划和管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项):反映反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项):反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

北京市手机彩票网房屋管理局部门整体支出绩效评价报告

一、本部门职能

(一)部门机构设置情况

1.部门机构设置

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室《手机彩票网印发<北京市手机彩票网房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字〔2019〕26号)文件精神,设立北京市手机彩票网房屋管理局,内设12个科室,分别为办公室、人事科、财务科、法制科、房屋市场管理科、住房制度改革科、住房保障管理科、物业管理科、房屋安全管理科、房屋租赁管理科、综合审批服务科、信访办公室;下属5个预算单位,分别为北京市手机彩票网住房保障事务中心、北京市手机彩票网房屋管理局房屋管理事务中心,北京市手机彩票网房屋管理局第十房屋管理事务所、北京市手机彩票网房屋管理局第十一房屋管理事务所,北京市手机彩票网房屋管理局第十二房屋管理事务所。

2.人员配置及人员构成情况

北京市手机彩票网房屋管理局部门行政编制53人,实际49人;事业编制549人,实际425人;离退休人员1465人,其中:离休9人,退休1456人。

(二)部门职能情况

(1)贯彻落实国家及北京市手机彩票网房屋管理、住房保障法律法规、规章和政策。研究房屋管理方面的问题,提出意见建议。

(2)负责制定本区保障性住房使用分配方案和房源分配的协调、管理工作。指导本区住房保障对象的资格审查和备案管理工作。指导保障性住房入住后使用管理工作。

(3)负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房补贴发放的组织协调工作。负责直管公房政策指导工作。

(4)负责本区房屋市场及房屋租赁市场管理。负责房屋租赁市场及房地产中介服务的监督管理,负责房地产估价机构监督管理。负责房产实测绘成果审核。

(5)负责本区房屋管理工作。负责物业服务的监督管理。负责房屋安全评估的监督管理。协调有关房屋防汛工作。协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作。

(6)完成区委、区政府交办的其他任务。

(7)职能转变。区房管局应当进一步强化住房保障职能,加快完善租购并举的住房保障体系。

二、年度预算执行及项目管理情况

1.2022年预算资金安排

2022年年初部门预算39892.612253万元,年中增加7939.4303万元,其中市级资金保障房租金补贴7687.985万元,手机彩票网房屋安全专项整治工作经费130.6149万元,第一书记工作经费3.024万元,贴息奖励117.8064万元。

2.预算执行及管理情况

2022年房管局机关及其下属共计6个财务独立核算预算单位,2022年支出总额为39892.612253万元,其中基本支出为9995.057747万元,项目支出为29897.554506万元。

3.项目组织及管理情况

所有财政项目资金管理严格遵守局里各项规章制度,做到合法合规,主要是坚持履行局党委会、局长办公会、三重一大实施细则和局财务管理制度等于财经有关的各项制度,认真实行专款专用,坚持民主集中决策管理;项目资金在100万元以上的项目,需要上局党委会研究决定;项目资金在100万元至20万元之间的项目需要上局长办公会集体研究决定。其他小额支出严格执行相关财务制度。在财务管理工作中,除执行三重一大等制度外,还严格执行机关工程管理办法、政府采购管理办法、合同管理办法、固定资产管理办法等专项管理制度,做到按政策制度实施各项工作,做到支出清晰。

例如:租金补贴发放工作,由房源分配科、租金管理科、资格审核科分别负责,按照各科的工作流程负责审核申请人资格核验 、对街道办事处提交的初审数据进行复核等,做到按时按月足额发放公租补贴、市场化租房补贴、廉租补贴。项目资金在运用及支付的过程中严格按照住房保障事务中心的财务管理制度进行管理。资金支付申请审批经住保支委(扩大)会讨论通过后提请局长办公会或局党委会讨论通过,审批流程由下至上逐级确认确保资金运用及时、准确、有效、透明。

三、部门绩效实现情况

(一)绩效目标完成情况

2022年度实施绩效评价项目共计103个,项目资金额度为29897.554506万元,截止12月底共计完成支出27494.62545万元,完成率91.96%,其中没有完成的项目主要有:2015年手机彩票网平改坡楼房屋面瓦更新工程(一期)质保金,公共租赁住房财政贴息奖励项目,石佛营大厅装修改造及相关经费-工程款。

(二)支出绩效目标未完成情况及原因分析

1.2015年手机彩票网平改坡楼房屋面瓦更新工程(一期)质保金项目:

手机彩票网平改坡楼房屋面瓦更新工程(一期)五个标段质保金共计191.450648万元,2022年度实际支付109.242810万元,实际支付比例57.06%,82.207838万元未完成拨款。本项目与预算完成情况偏离较大的主要原因为:该项目第二标段北京日盛达建筑企业集团有限公司质保金40.846314万元与第四标段中国四海控股有限公司质保金41.361524万元,均因公司账户存在问题,短时间内无法解决,未能按时完成支付。

2.公共租赁住房财政贴息奖励项目:

我区申请2021年度财政贴息奖励的公租房项目2处,申请区级奖励资金100万元,已拨付29.4516万元,完成资金拨付总量的29.45%。本项目与预期完成情况偏离较大的主要原因为北京城建兴华地产有限公司申请的原叶美苑8号楼(北苑8号楼)项目因管理原因,市住建委、市财政局暂停了该项目的贴息奖励。

3.石佛营大厅装修改造及相关经费-工程款项目:

石佛营大厅装修改造及相关经费的工程款及二类费320.53万元,因设计方案明确该楼地下室为石佛营大厅消防泵房及消防水箱间,但该地下室一直存放着不动产档案并未搬移,所以该项目未支出,直接影响了地下室消防泵房及消防水箱间等消防系统施工进度进而将影响消防验收及整体竣工验收工作;鉴于大厅地下室不动产档案迟迟未搬移,导致一直无法验收,涉及到的相关大厅的运维等资金也一并拖延。

四、主要经验、存在问题和建议

今后在项目实施过程中,加强对各类项目资金的管理,严格执行三重一大实施细则和党委等各项资金、资产等规章制度,做到用制度管人管事,将廉政风险降到最低,使支出、收入合法合规。进一步提高项目的绩效管理水平,规范科学编制绩效目标表,提高项目绩效目标和指标编制的合理性。进一步强化项目绩效意识,科学、合理、规范设定项目绩效目标申报表,根据市财政局有关绩效目标管理的要求,结合项目内容,规范填报预期绩效目标申报表,进一步提高项目绩效目标的可考量性。

项目支出绩效自评表

附件:1.北京市手机彩票网房屋管理局(汇总)

2.北京市手机彩票网房屋管理局项目绩效自评表(汇总)