北京市手机彩票网发展和改革委员会2022年度部门决算
日期:2023-09-13 来源:区发展改革委 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网发展和改革委员会(汇总)
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立北京市手机彩票网发展和改革委员会。根据2019年《北京市手机彩票网发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》、2021年《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区发展改革委机构编制的通知》,内设16个科室,分别为:办公室、法规科、发展规划科、综合科、投资科、产业促进科、区域协同科、资源环境管理办公室、价格科、营商环境科、招标投标管理办公室、功能疏解科、人口调控科、党建科、财源建设科等。下属3个预算单位,分别为手机彩票网价格认证中心、手机彩票网产业发展促进中心和手机彩票网疏解调控发展运行中心。主要职责为:
1.拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,并组织实施;根据国家和北京市宏观调控要求,统筹协调经济社会发展,研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施,提出综合运用各种调控手段的建议;受区政府委托向区人大提交本区国民经济和社会发展计划的报告。
2.统筹本区经济信息的收集、整理、研究工作,加强对本区国民经济运行监测、预测;综合研究本区国民经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;负责追踪区政府决策的规划、计划及重大事项的执行落实情况,协调解决执行中存在的问题。
3.负责汇总和分析本区财政、金融等方面情况,参与研究街乡财政体制,提出投融资政策建议,拟订投融资体制改革方案并组织实施;研究拟订政府重大项目融资方案。
4.承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革;研究各个功能区改革与发展的重大问题,并协调相关政策的落实。
5.承担规划本区重大建设项目的责任;提出本区全社会固定资产投资规模、投资结构和资金平衡方案,组织拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划,统筹安排本区财政性建设资金,组织拟订并实施区政府投资计划;按权限审批、核准、审核和上报投资建设项目;负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施;引导民间资金用于固定资产投资的方向,按权限审批和上报外商投资项目;按规定指导和协调本区招标投标工作。
6.统筹规划和综合协调产业发展,组织拟订综合性产业发展战略、规划和政策,推进区域经济结构战略性调整,协调推进各行业的发展。
7.统筹推进实体经济发展。负责本区实体经济的中长期发展和布局规划、运行态势监测和分析,研究和拟订政策措施、发展方案并组织实施,统筹重大项目落实和推进,提高实体经济发展质量和效益,推进结构优化和升级,促进本区实体经济和虚拟经济的均衡发展;抓好工业资源的开发利用;加大对重大产业项目的协调推进力度,促进重大产业调整战略的落实和实施。
8.负责组织经济运行调度工作,加强企业帮扶工作;做好中央、市在区企业服务和政策落实工作;指导和促进非公企业、中小企业发展;拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的政策和措施,协调解决重大问题;建立和完善企业服务体系。
9.组织拟订区域统筹发展战略、规划和重大政策,研究推动功能区和城乡一体化的发展战略和措施。
10.承担本区价格管理职责;贯彻实施国家和北京市的价格宏观调控政策,组织落实北京市政府下达的定调价方案;负责监测分析价格运行情况;按规定权限作价原则和办法制定、调整商品价格和收费标准,并组织价格听证会。
11.负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订各项社会事业发展政策,推进社会事业建设,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展与改革的重大问题。
12.推进可持续发展战略,参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划;负责本区节能综合协调工作;组织拟订本区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施,并协调实施;参与编制生态建设规划、环境保护规划,并协调能源资源节约和综合利用的重大问题,指导资源节约与综合利用,协调环保产业发展;组织实施节能监察和考核工作。
13.负责研究提出税源建设长效机制和工作方案,并组织落实;负责税源建设工作的监测、预测和分析,做好重点问题的研究与政策措施的制定;组织协调相关职能部门为街乡税源建设提供服务,做好与驻区重点纳税企业之间的联系沟通;负责对重点企业及各部门、街乡的税源建设奖励工作。
14.负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;负责组织实施国民经济动员有关工作。
15.贯彻国家、北京市区域发展战略,研究提出区域合作战略、规划及相关政策建议;组织协调区域合作,协调解决区域合作中的有关问题;统筹协调对口支援和帮扶工作;负责区内外省市驻京办事机构的管理、服务和协调工作。
16.贯彻落实北京市非首都功能疏解和人口调控战略,组织推进本区非首都功能疏解和人口调控工作。研究提出功能疏解中长期规划和年度计划。研究拟订人口发展规划,综合协调人口管理。
17.统筹推进本区优化营商环境工作,拟订本区营商环境工作方案以及年度工作计划,并组织实施。研究提出深化营商环境改革相关政策建议。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网发展和改革委员会部门行政编制72人(含工勤编制),实际72人;参公编制27人,实际14人;事业编制20人,实际18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计319769.42万元,比上年增加86265.98万元,增长36.94%。主要原因是发展改革各项工作支出增加。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计317708.16万元,比上年增加84846.65万元,增长36.44%,其中:财政拨款收入317704.36万元,占收入合计的99.99%;其他收入3.8万元,占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计319736.98万元,比上年增加89444.8万元,增长38.84%,其中:基本支出3220.64万元,占支出合计的1.01%;项目支出316516.34万元,占支出合计的98.99%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计319769.42万元,比上年增加86265.98万元,增长36.94%。主要原因是发展改革各项工作支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出319711.49万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出3053.41万元,占本年财政拨款支出0.96%;国防支出1767万元,占本年财政拨款支出0.55%;公共安全支出11594.76万元,占本年财政拨款支出3.63%;科学技术支出22191.33万元,占本年财政拨款支出6.94%;文化旅游体育与传媒支出582万元,占本年财政拨款支出0.18%;社会保障和就业支出150486.34万元,占本年财政拨款支出47.07%;卫生健康支出14261.44万元,占本年财政拨款支出4.46%;节能环保支出62316.17万元,占本年财政拨款支出19.49%;城乡社区支出432.05万元,占本年财政拨款支出0.14%;农林水支出18388.56万元,占本年财政拨款支出5.75%;资源勘探工业信息等支出34638.44万元,占本年财政拨款支出10.83%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算3053.41万元,比2022年年初预算增加399.42万元,增长15.05%。其中:
“发展与改革事务”(款)2022年度决算3053.41万元,比2022年年初预算增加399.42万元,增长15.05%%。主要用于根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资;维持机构正常运转,推动朝阳发展改革工作。
2、“国防支出”(类)2022年度决算1767.00万元。根据财预[2016]143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定:同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。
3、“公共安全支出”(类)2022年度决算11594.76万元,比2022年年初预算减少11605.24万元,下降50.02%。其中:
“其他公共安全支出”(款)2022年度决算11594.76万元,比2022年年初预算减少11605.24万元,下降50.02%。主要用于税源建设工作。
4、“科学技术支出”(类)2022年度决算22191.33万元,比2022年年初预算减少925.85万元,下降4.01%。其中:
“其他科学技术支出”(款)2022年度决算22191.33万元,比2022年年初预预算减少925.85万元,下降4.01%。主要用于信息化系统运维、信息化基础设施提升改造等工作。
5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算582.00万元,比2022年年初预算增加582万元,增长100.00%。其中:
“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2022年度决算582.00万元,比2022年年初预算增加582万元,增长100.00%。主要用于税源建设工作。
6、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算150486.34万元,比2022年年初预算减少278478.97万元,下降64.92%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算351.53万元,比2022年年初预算增加11.22万元,增长3.3%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险等。
“抚恤”(款)2022年度决算23.76万元,比2022年年初预算增加23.76万元,增长100.00%。主要用于去世职工的抚恤金和丧葬费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算150111.05万元,比2022年年初预算减少278513.95万元,下降64.98%。主要用于支援合作和区域协同、优化营商环境、手机彩票网“十四五”规划编制等工作。
7、“卫生健康支出”(类)2022年度决算14261.44万元,比2022年年初预算减少129961.15万元,下降90.11%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算217.02万元,比2022年年初预算减少5.57万元,下降2.50%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算14044.42万元,比2022年年初预算减少129955.58万元,下降90.25%。主要用于促进产业转型升级工作。
8、“节能环保支出”(类)2022年度决算62316.17万元,比2022年年初预算增加43546.67万元,增长232.01%。其中:
“能源节约利用”(款)2022年度决算56.36万元,比2022年年初预算减少13.14万元,下降18.91%。主要用于节能监察、能源利用状况审核费用。
“污染减排”(款)2022年度决算3791.36万元,比2022年年初预算减少3208.64万元,下降45.84%。主要用于节能减碳专项资金。
“其他节能环保支出”(款)2022年度决算58468.44万元,比2022年年初预算增加46768.44万元,增长399.73%。主要用于税源建设工作。
9、“城乡社区支出”(类)2022年度决算432.05万元,比2022年年初预算增加432.05万元,增长100.00%。其中:
“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算432.05万元,比2022年年初预算增加432.05万元,增长100.00%。主要用于疏整促工作。
10、“农林水支出”(类)2022年度决算18388.56万元,比2022年年初预算减少59023.57万元,下降76.25%。其中:
“其他农林水支出”(款)2022年度决算18388.56万元,比2022年年初预算减少59023.57万元,下降76.25%。主要用于疏整促、人口调控工作。
11、“资源勘探工业信息等支出”(类)2022年度决算34638.44万元,比2022年年初预算减少4811.56万元,下降12.20%。其中:
“支持中小企业发展和管理支出”(款)2022年度决算7894.35万元,比2022年年初预算减少105.65万元,下降1.32%。主要用于促进中小企业发展引导资金。
“其他资源勘探信息等支出”(款)2022年度决算26744.08万元,比2022年年初预算减少4705.92万元,下降14.96%。主要用于促进产业转型升级工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3220.64万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属4个预算单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数4.67万元,比2022年“三公”经费财政拨款预算18.91万元减少14.24万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元,与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元,比2022年年初预算数1.06万元减少1.06万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数4.67万元,比2022年年初预算数17.85万元减少13.18万元。其中,公务用车购置费2022年决算数0.00万元,与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数4.67万元,比2022年年初预算数17.85万元减少13.18万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量10辆,车均运行维护费0.47万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计150.83万元,比上年增加18.64万元,增加原因:单位新招录员工,相关公用经费支出增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额1267.05万元,其中:政府采购货物支出10.28万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1256.77万元。授予中小企业合同金额1232.62万元,占政府采购支出总额的97.28%,其中:授予小微企业合同金额971.76万元,占政府采购支出总额的76.69%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆10台,163.89万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年政府购买服务决算856.91万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类科目名词解释:
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):反映日常经济运行调节方面的支出。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映其他用于公共安全方面的支出。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。
节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):反映用减排专项资金安排的支出。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他用于农林水方面的支出。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
区发展改革委所属单位包括1个行政机关,1个参照公务员管理事业单位,2个全额拨款事业单位。具体如下:
1.北京市手机彩票网发展和改革委员会
2.北京市手机彩票网产业发展促进中心
3.北京市手机彩票网疏解调控发展运行中心
4.北京市手机彩票网价格认证中心
2、部门职能情况
区发展改革委是负责本区国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调的区政府工作部门,主要职能包括制定中长期规划,组织落实税源建设、全社会固定资产投资、功能疏解、人口调控,优化营商环境,推进产业发展、节能降耗、支援合作、区域协同发展,招标投标管理、价格管理、中小企业服务等。
(二)年度预算执行及项目管理情况
2022年本部门使用财政拨款安排基本支出主要用于:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。
2022年本部门使用财政拨款安排项目支出主要用于推动落实“十四五”规划、综合经济发展、“疏解整治促提升”专项行动、优化营商环境、对口支援、区域协同发展等工作。
(三)部门绩效实现情况
2022年,我委严格部门预算使用管理,强化预算执行,完成年初设定的绩效目标和任务,保证了各项工作的顺利开展。通过开展“十四五”发展思路研究工作;为园林绿化、水环境治理、市政道路、公共服务等工程建设项目安排专项资金;支持节能技术改造、能源管控、绿色建筑、能源管理体系认证等节能项目;组织手机彩票网中小企业发展引导资金实施工作,支持重点企业发展;开展“疏解整治促提升”专项行动,提升了生态环境质量、城市精细化管理水平,切实服务保障民生。
(四)主要经验、存在问题和建议
我委高度重视部门预算管理、内部管理制度建设及监督,结合实际修订完善财务管理制度,明确经费审批程序。坚持“三重一大”和“三不直接分管”制度,重大经费安排由集体讨论决定,确保决策科学。下一步,我委将继续围绕强化预算支出绩效管理的要求,进一步加强预算编制的科学性、精细化,强化支出管理,切实提高财政资金使用效率。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
2022年手机彩票网节能专项资金项目依据节能减碳资金管理办法,对2022年向社会征集的符合申报条件的节能技术改造项目、节能新产品、新技术应用及推广、储能技术项目等方面的项目进行奖励或补贴,以鼓励和带动辖区内用能单位节能减碳项目的研发与推广,以及在全区范围内开展节能宣传活动。通过资金引导的方式,带动了社会资本投入,进一步降低了地区能耗和碳排放量,提高了重点用能单位节能减碳工作积极性,营造了良好的节能降碳氛围,取得了良好效果。同时,为实现市级下达的节能目标任务打下坚实基础。