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北京市手机彩票网崔各庄乡人民政府2023年度部门决算

日期:2024-09-12 来源:崔各庄地区 打印页面 关闭页面

2023年度部门决算

单位名称:北京市手机彩票网崔各庄乡人民政府

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡(地区)机构改革实施方案》有关精神,落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室。综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室,其他机构(包括纪检监察机构、综合行政执法队)。下属事业单位5个,分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

主要职责:

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作,支持和促进依法自治,完善服务功能,提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

崔各庄乡人民政府行政编制95人,实有人数89人;事业编制69人,实有人数56人;

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计225924.05万元,比上年减少77178万元,下降25.46%。主要原因:2022年新增崔各庄乡黑桥南皋棚改项目土地前期成本返还项目资金量减少。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计225668.44万元,比上年减少63344.2万元,下降21.92%。

1.财政拨款收入225655.37万元,占收入合计的99.99%。其中:一般公共预算财政拨款收入42664.25万元,占收入合计的18.91%;政府性基金预算财政拨款收入182982.75万元,占收入合计的81.08%;国有资本经营预算财政拨款收入8.37万元,占收入合计的0.01%;

2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

6.其他收入13.07万元,占收入合计的0%。

图1:收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计225914.73万元,比上年减少76920.18万元,下降25.4%,其中:基本支出5740.07万元,占支出合计的2.54%;项目支出220174.67万元,占支出合计的97.46%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计225655.37万元,比上年减少77163.5万元, 下降25.48%。主要原因:2022年新增崔各庄乡黑桥南皋棚改项目土地前期成本返还项目资金量减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出42664.25万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出110.93万元,占本年财政拨款支出0.26%;国防支出 0.00万元,占本年财政拨款支0.00%;公共安全支出 4279.36万元,占本年财政拨款支出10.03%;教育支出1586.68万元,占本年财政拨款支出3.72 %;科学技术支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出 183.32万元,占本年财政拨款支出0.43%;社会保障和就业支出8051.87万元,占本年财政拨款支出18.87%;卫生健康支出887.95万元,占本年财政拨款支出2.08%;节能环保支出484.42万元,占本年财政拨款支出1.14%;城乡社区支出5536.54万元,占本年财政拨款支出12.98%;农林水支出20438.88万元,占本年财政拨款支出47.91%;交通运输支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;商业服务业等支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;金融支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出1104.3万元,占本年财政拨款支出2.58%;灾害防治及应急管理支出 0.00万元,占本年财政拨款支出0%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算110.93万元,比2023年度年初预算增加5.44万元,增长5.16%。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算17.86万元,比2023年度年初预算减少0.14万元,下降0.78%。主要用于:公务用车置换更新。

“统计信息事务”(款)2023年度决算15.62万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:人口普查及经济普查。

“组织事务”(款)2023年度决算72.45万元,比2023年度年初预算增加5.58万元,增长8.34%。主要用于:村干部基本待遇保障经费、党组织书记生活补贴、选调生到村任职补助等。

“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算5万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:路护路工作。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算4279.36万元,比2023年度年初预算增加4204.26万元,增长5598.22%。其中:

“公安”(款)2023年度决算16.5万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:辖区城市管理指挥中心、民警驻区等经费。

“国家安全”(款)2023年度决算4182.16万元,比2023年度年初预算增加4182.16万元,增长100%。主要用于:疫情防控工作。

“司法”(款)2023年度决算0.35万元,比2023年度年初预算减少0.25万元,下降41.67%。主要用于:人民调解工作。

“其他公共安全支出”(款)2023年度决算80.35万元,比2023年度年初预算增加22.35万元,增长38.53%。主要用于:集中隔离工作、重点人稳控、社会治安综合治理、文明引导员等工作。

3、“教育支出”(类)2023年度决算1586.68万元,比2023年度年初预算增加1561.18万元,增长6122.27%。其中:

“普通教育”(款)2023年度决算1582.9万元,比2023年度年初预算增加1582.9万元,增长100%。主要用于:学前教育普惠性办园补助和乡村托幼设备设施补助。

“进修及培训”(款)2023年度决算3.78万元,比2023年度年初预算减少21.72万元,下降85.18%。主要用于:干部培训。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算183.32万元,比2023年度年初预算增加112.82万元,增长160.03%。其中:

“文化和旅游”(款)2023年度决算73.77万元,比2023年度年初预算增加3.27万元,增长4.64%。主要用于:文化活动、三馆一站等文化支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”(款)2023年度决算109.55万元,比2023年度年初预算增加109.55万元,增长100%。主要用于:创城工作。

5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算8051.87万元,比2023年度年初预算增加3434.49万元,增长74.38%。其中:

“民政管理事务”(款)2023年度决算4012.68万元,比2023年度年初预算增加1291.74万元,增长47.47%。主要用于:社区工作者工资、保险等。

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算602.81万元,比2023年度年初预算减少0.68万元,下降0.11%。主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2023年度决算7.36万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2023年度决算89.27万元,比2023年度年初预算增加89.27万元,增长100%。主要用于:义务兵优待金等事务、去世人员抚恤金等。

“社会福利”(款)2023年度决算90.25万元,比2023年度年初预算增加90.25万元,增长100%。主要用于:辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴等。

“残疾人事业”(款)2023年度决算52.84万元,比2023年度年初预算增加52.84万元,增长100%。主要用于:街乡残疾人工作、残疾人温馨家园、无障碍建设等。

“最低生活保障”(款)2023年度决算1.47万元,比2023年度年初预算增加1.47万元,增长100%。主要用于:辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算3195.19万元,比2023年度年初预算增加1909.6万元,增长148.54%。主要用于:乡村振兴协理员经费、环境建设项目、基层党组织服务群众、公益事业等。

6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算887.95万元,比2023年度年初预算减少7.74万元,下降0.86%。其中:

“计划生育事务”(款)2023年度决算34.41万元,比2023年度年初预算增加7.99万元,增长30.24%。主要用于:独生子女父母补助、暖心行动、计生专干等。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算354.39万元,比2023年度年初预算减少47.38万元,下降11.79%。主要用于:根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算499.15万元,比2023年度年初预算增加31.65万元,增长6.77%。主要用于:街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护等工作。

7、“节能环保支出”(类)2023年度决算484.42万元,比2023年度年初预算增加479.01万元,增长8854.16%。其中:

“污染防治”(款)2023年度决算35万元,比2023年度年初预算增加29.59万元,增长546.95%。主要用于:煤改清洁能源设备维护。

“其他节能环保支出”(款)2023年度决算449.42万元,比2023年度年初预算增加449.42万元,增长100%。主要用于:垃圾分类工作。

8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算5536.54万元,比2023年度年初预算减少1521.18万元,下降21.55%。其中:

“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算4210.16万元,比2023年度年初预算增加215.12万元,增长5.38%。主要用于:根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算29.7万元,比2023年度年初预算减少0.3万元,下降1%。主要用于:责任规划师工作。

“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算20万元,比2023年度年初预算增加20万元,增长100%。主要用于:重大项目前期谋划工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算1263.72万元,比2023年度年初预算减少1756万元,下降58.15%。主要用于:自管保洁、绿化支出等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算12.96万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:基层代表组、正常离任村党组织书记生活补贴等。

9、“农林水支出”(类)2023年度决算20438.88万元,比2023年度年初预算增加14768.5万元,增长260.45%。其中:

“农业农村”(款)2023年度决算5144.11万元,比2023年度年初预算增加4399.37万元,增长590.73%。主要用于:重点村安全隐患整治、自管绿地保洁、村级公益事业、农产品质量安全等工作。

“水利”(款)2023年度决算0.67万元,比2023年度年初预算增加0.67万元,增长100%。主要用于:水库后期扶持农转非移民培训。

“其他农林水支出”(款)2023年度决算15294.1万元,比2023年度年初预算增加10368.46万元,增长210.5%。主要用于:功能疏解、民生家园、政策绿养护及流转、办事处及社区层面服务用房运转、农村地区长效管护、农田基础设施、村庄社区化等。

10、“住房保障支出”(类)2023年度决算1104.3万元,比2023年度年初预算增加1104.3万元,增长100%。其中:

“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算1104.3万元,比2023年度年初预算增加1104.3万元,增长100%。主要用于:老旧小区综合整治。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出182982.75万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出 0.66万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出182982.09万元,占本年财政拨款支出100.00%;

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算0.66万元,比2023年度年初预算增加0.66万元,增长100%。其中:

“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2023年度决算0.66万元,比2023年度年初预算增加0.66万元,增长100%。主要用于:水库移民项目支出。

2、“城乡社区支出”(类)2023年度决算182982.09万元,比2023年度年初预算增加182548.09万元,增长420.62%。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2023年度决算182548.29万元,比2023年度年初预算增加182548.29万元,增长100%。主要用于:棚改项目土地前期成本返还、南皋组团AD地块道路及管线项目。

“污水处理费安排的支出”(款)2023年度决算433.8万元,比2023年度年初预算减少0.2万元,下降0%。主要用于:污水处理站运维项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计8.37万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计8.37万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5740.07万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数24.61万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算35.46万元减少10.85万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.57万元减少1.57万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数24.61万元,比2023年度年初预算数33.89万元减少9.28万元。

其中,公务用车购置费2023年度决算数17.86万元,比2023年度年初预算数18万减少0.14万元。2023年度购置(更新)1辆,车均购置费17.86万元。公务用车运行维护费2023年度决算数6.75万元,比2023年度年初预算数15.89万元减少9.14万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量11辆,车均运行维护费0.61万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计577.38万元,比上年增加1.07万元,与上年基本持平。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额68.1万元,其中:政府采购货物支出68.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.91万元,占政府采购支出总额的4.27%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,崔各庄乡人民政府共有车辆24台,共计301.5万元;单位价值100万元(含)以上的设备3台(套),共计718.23万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算6783.39万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2010108 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040299公共安全支出(类)公共(款) 其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2040604公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。

2050201教育支出(类)普通教育(款)学期教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080109社会保障和就业支出(类)行政运行(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2120102城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120801城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120814城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地记永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130122农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130135农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130205农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2130399农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2240106灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件一

二、项目支出绩效评价报告

详见附件二

三、项目支出绩效自评表

详见附件三

四、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

附件:

                         北京市手机彩票网崔各庄乡人民政府-决算公开报表

                         附件一: 部门整体绩效评价报告

                         附件二:项目支出绩效评价报告(崔各庄乡京旺家园公共设施维修项目支出绩效评价报告)

                         附件三:项目支出绩效自评表