手机彩票网安贞街道办事处2023年度部门决算
日期:2024-09-12 来源:安贞街道 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称:手机彩票网安贞街道
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
部门决算包括1个行政单位和3个全额事业单位。1个行政单位是手机彩票网安贞街道办事处, 3个全额事业单位分别是北京市手机彩票网安贞街道市民活动中心、北京市手机彩票网安贞街道市民诉求处置中心、北京市手机彩票网安贞街道便民服务中心。手机彩票网安贞街道办事处设置以下内设机构:综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。另有安贞街道纪工委(监察组)、综合行政执法队,其中纪工委(监察组)为区纪委监委的派出机构。
安贞街道办事处是区政府的派出机关,依据法律法规的规定,在本辖区内行使政府职能。其主要职责是:
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务,落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制86人,实有人数80人;事业编制40人,实有人数35人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计26676.25万元,比上年增加3031.92万元,增长12.82%。主要原因:疫情防控尾款支出较上一年度增加。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计26676.25万元,比上年增加3562.28万元,增长15.41%。
1.财政拨款收入26676.25万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入26617.25万元,占收入合计的99.78%;政府性基金预算财政拨款收入41万元,占收入合计的0.15%;国有资本经营预算财政拨款收入18万元,占收入合计的0.07%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计26676.25万元,比上年增加3031.92万元,增长12.82%,其中:基本支出4631.08万元,占支出合计的17.36%;项目支出22045.17万元,占支出合计的82.64%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计26676.25万元,比上年增加3154.36万元,增长13.41%。主要原因:疫情防控尾款支出较上一年度增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出26617.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2689.23万元,占本年财政拨款支出10.10%;公共安全支出9665.43万元,占本年财政拨款支出36.31%;教育支出8.58万元,占本年财政拨款支出0.03%;文化旅游体育与传媒支出117.01万元,占本年财政拨款支出0.44%;社会保障和就业支出7339.88万元,占本年财政拨款支出27.58%;卫生健康支出463.25万元,占本年财政拨款支出1.74%;节能环保支出368.07万元,占本年财政拨款支出1.38%;城乡社区支出4106.65万元,占本年财政拨款支出15.43%;农林水支出98.04万元,占本年财政拨款支出0.37%;住房保障支出1761.10万元,占本年财政拨款支出6.62%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算2689.23万元,比2023年度年初预算增加75.74万元,增长2.90%。其中:
“人大事务”2023年度决算3.25万元,比2023年度年初预算增加3.25万元,增长100.00%。主要用于:人大代表补选。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2023年度决算2630.04万元,比2023年度年初预算增加74.91万元,增长2.93%。主要用于:根据北京市统一政策发放职工工资。
“统计信息事务”2023年度决算13.93万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:经济普查及人口抽样调查。
“组织事务”2023年度决算42.02万元,比2023年度年初预算减少2.41万元,下降5.42%。主要用于:兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴。
2、“公共安全支出”2023年度决算9665.43万元,比2023年度年初预算增加9592.99万元,增长132.43%。其中:
“国家安全”2023年度决算9352.67万元,比2023年度年初预算增加9352.67万元,增长100.00%。主要用于:疫情防控支出。
“其他公共安全支出”2023年度决算312.76万元,比2023年度年初预算增加240.42万元,增长332.35%。主要用于:社会治安综合治理中心、文明引导员、疫情防控等方面。
3、“教育支出”2023年度决算8.58万元,比2023年度年初预算减少13.98万元,下降61.97%。其中:
“进修及培训”2023年度决算8.58万元,比2023年度年初预算减少13.98万元,下降61.97%。主要用于:人员培训。
4、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算117.01万元,比2023年度年初预算增加72.95万元,增长165.57%。其中:
“文化和旅游”2023年度决算47.01万元,比2023年度年初预算增加47.01万元,增长100.00%。主要用于:贞心数字文化家园建设及社会力量参与地区文化建设方面。
“其他文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算70.00万元,比2023年度年初预算增加25.94万元,增长58.87%。主要用于:创建文明城区方面。
5、“社会保障和就业支出”2023年度决算7339.88万元,比2023年度年初预算增加2967.32万元,增长67.86%。其中:
“民政管理事务”2023年度决算4591.36万元,比2023年度年初预算增加1025.79万元,增长28.77%。主要用于:社区工作者工资及社保方面。
“行政事业单位养老支出”2023年度决算533.97万元,比2023年度年初预算减少14.52万元,下降2.65%。主要用于:根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“就业补助”2023年度决算431.63万元,比2023年度年初预算增加426.71万元,增长8672.97%。主要用于:公益性就业组织区级岗位补贴。
“抚恤”2023年度决算135.75万元,比2023年度年初预算增加135.75万元,增长100.00%。主要用于:死亡人员抚恤金。
“社会福利”2023年度决算4.5万元,比2023年度年初预算增加4.5万元,增长100.00%。主要用于:离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理。
“残疾人事业”2023年度决算103.79万元,比2023年度年初预算增加103.79万元,增长100.00%。主要用于:残疾人无障碍设施建设、职业康复站运转等方面。
“最低生活保障”2023年度决算27.93万元,比2023年度年初预算增加27.93万元,增长100.00%。主要用于:低保低收入对象采暖补贴。
“其他社会保障和就业支出”2023年度决算1510.96万元,比2023年度年初预算增加1257.38万元,增长495.85%。主要用于:老旧小区环境整治、道路环境整治、环境建设、公益事业等方面。
6、“卫生健康支出”2023年度决算463.25万元,比2023年度年初预算增加10.64万元,增长2.35%。其中:
“计划生育事务”2023年度决算41.84万元,比2023年度年初预算增加12.69万元,增长43.53%。主要用于:独生子女父母奖励、计划生育等方面支出。
“行政事业单位医疗”2023年度决算314.10万元,比2023年度年初预算减少50.41万元,下降13.83%。主要用于:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”2023年度决算107.31万元,比2023年度年初预算增加48.36万元,增长82.07%。主要用于:病媒消杀支出。
7、“节能环保支出”2023年度决算368.07万元,比2023年度年初预算增加368.07万元,增长100.00%。其中:
“污染防治”2023年度决算126.26万元,比2023年度年初预算增加126.26万元,增长100.00%。主要用于:扬尘精细化治理。
“其他节能环保支出”2023年度决算241.80万元,比2023年度年初预算增加241.80万元,增长100.00%。主要用于:垃圾分类工作。
8、“城乡社区支出”2023年度决算4106.65万元,比2023年度年初预算增加1121.79万元,增长37.58%。其中:
“城乡社区管理事务”2023年度决算731.18万元,比2023年度年初预算减少68.57万元,下降8.57%。主要用于:城市协管员支出。
“城乡社区规划与管理”2023年度决算30.00万元,与2023年度年初预算持平。主要用于:责任规划师服务。
“城乡社区公共设施”2023年度决算39.83万元,比2023年度年初预算增加13.44万元,增长50.93%。主要用于:公共空间改造。
“城乡社区环境卫生”2023年度决算660.74万元,比2023年度年初预算减少3.46万元,下降0.52%。主要用于:堆物堆料清理、保洁、绿化等方面支出。
“其他城乡社区支出”2023年度决算2644.91万元,比2023年度年初预算增加1180.38万元,增长80.60%。主要用于:产业综合发展保障工作支出。
9、“农林水支出”2023年度决算98.04万元,比2023年度年初预算增加78.04万元,增长390.20%。其中:
“水利”2023年度决算20.28万元,比2023年度年初预算增加0.28万元,增长1.40%。主要用于:河长制工作。
“其他农林水支出”2023年度决算77.76万元,比2023年度年初预算增加77.76万元,增长100.00%。主要用于:功能疏解及人口调控。
10、“住房保障支出”2023年度决算1761.10万元,比2023年度年初预算增加1761.10万元,增长100.00%。其中:
“保障性安居工程支出”2023年度决算1761.10万元,比2023年度年初预算增加1761.10万元,增长100.00%。主要用于:老旧小区改造。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出41万元,主要用于以下方面:城乡社区支出41.00万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2023年度决算41.00万元,比2023年度年初预算增加41.00万元,增长100.00%。其中:
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算41.00万元,比2023年度年初预算增加41.00万元,增长100.00%。主要用于:城市建设支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计18万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计18万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4631.08万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.65万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算15.74万元减少10.09万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.62万元减少1.62万元。主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.65万元,比2023年度年初预算数14.12万元减少8.47万元。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算数持平。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0.0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.65万元,比2023年度年初预算数14.12万元减少8.47万元,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量9辆,车均运行维护费0.63万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计355.74万元,比上年减少8.71万元,减少原因:落实厉行勤俭节约要求压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1811.28万元,其中:政府采购货物支出19.68万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1791.6万元。授予中小企业合同金额1574.62万元,占政府采购支出总额的86.93%,其中:授予小微企业合同金额1509.7万元,占政府采购支出总额的83.35%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,手机彩票网安贞街道办事处共有车辆17台,共计224.12万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0.0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算2365.31万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其它文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项):反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映用于老旧小区改造方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件1。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件1。
三、项目支出绩效自评表
详见附件1。
四、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
无。