手机彩票网双井街道办事处2023年度部门决算
日期:2024-09-12 来源:手机彩票网双井街道办事处 打印页面 关闭页面
2023年度部门决算
单位名称:手机彩票网双井街道办事处
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
1、部门机构设置:
根据手机彩票网手机彩票网党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署、《手机彩票网街道机构改革试点实施方案》要求、《中共北京市手机彩票网区委办公室 手机彩票网办公室手机彩票网印发中共北京市手机彩票网委双井街道工作委员会 手机彩票网双井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字[2019]59号),设立中共北京市手机彩票网委双井街道工作委员会、手机彩票网双井街道办事处,合署办公。内设6个办公室,分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。1个纪检监察机构。3个事业单位,分别为:市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心;1个综合行政执法队。
2、部门机构职责:
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务,对重大事项提出意见和建议。
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作,组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动, 落实“门前三包”责任制。
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘,防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。
(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划,并组织实施。
(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
(12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
(13)负责制定社区服务发展规划,发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。
(14)指导和协调社区居委会工作,规范社区工作职责,反映居民的意见和要求。
(15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
(16)组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业,培育和发展社区中介组织。
(17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。
(18)对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
(19)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制99人,实有人数89人;事业编制47人,实有人数46人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计27492.14万元,比上年减少11607.77万元,下降29.69%。主要原因:根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求,减少结转结余资金规模。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计27458.45万元,比上年减少10189.57万元,下降27.07%。
1.财政拨款收入27440.31万元,占收入合计的99.93%。其中:一般公共预算财政拨款收入27380.32万元,占收入合计的99.71%;政府性基金预算财政拨款收入50万元,占收入合计的0.18%;国有资本经营预算财政拨款收入10万元,占收入合计的0.04%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入18.14万元,占收入合计的0.06%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计27468.73万元,比上年减少11588.19万元,下降29.67%,其中:基本支出5024.47万元,占支出合计的18.29%;项目支出22444.26万元,占支出合计的81.71%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计27440.31万元,比上年减少11522.72万元,下降29.50%。主要原因:公共安全支出和科学技术支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出27380.32万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2980.25万元,占本年财政拨款支出10.88%; 公共安全支出223.67万元,占本年财政拨款支出0.82%;教育支出4.01万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出65.15万元,占本年财政拨款支出0.24%;社会保障和就业支出14865.94万元,占本年财政拨款支出54.29%;卫生健康支出 577.49万元,占本年财政拨款支出2.11%;节能环保支出 387.89万元,占本年财政拨款支出1.42%;城乡社区支出2446.31万元,占本年财政拨款支出8.93%;农林水支出 3145.16万元,占本年财政拨款支出11.49%;商业服务业等支出 1197.98万元,占本年财政拨款支出4.38%;住房保障支出1483.96万元,占本年财政拨款支出5.42%;灾害防治及应急管理支出2.50万元,占本年财政拨款支出0.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算2980.25万元,比2023年度年初预算增加156.42万元,增长5.54%。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2023年度决算2894.39万元,比2023年度年初预算增加154.41万元,增长5.64%。主要用于街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“组织事务”(款)2023年度决算81.36万元,比2023年度年初预算增加2万元,增长2.52%。主要用于基层党组织服务群众。
“其他共产党事务支出”(款)2023年度决算4.49万元,比2023年度年初预算持平。主要用于各项综治维稳工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2023年度决算223.67万元,比2023年度年初预算增加153.67万元,增长219.53%。其中:
“其他公共安全支出”(款)2023年度决算223.67万元,比2023年度年初预算增加153.67万元,增长219.53%。主要用于非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。
3、“教育支出”(类)2023年度决算4.01万元,比2023年年初预算减少18.69万元,下降466.08%。其中:
“进修及培训”(款)2023年度决算4.01万元,比2023年度年初预算减少18.69万元,下降466.08%。主要用于党校分校工作经费。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算65.15万元,比2023年度年初预算增加62.94万元,增长2847.96%。其中:
“文化和旅游”(款)2023年度决算5.15万元,比2023年度年初预算增加2.94万元,增长133.03%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。
“其他手机彩票网:与传媒支出”(款)2023年度决算60.00万元,比2023年度年初预算增加60.00万元,增长100%。主要用于文明城区迎检应急经费。
5、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算14865.94万元,比2023年度年初预算增加8482.59万元,增长132.87%。其中:
“民政管理事务”(款)2023年度决算6720.67万元,比2023年度年初预算增加2074.21万元,增长44.64%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算595.53万元,比2023年度年初预算减少51.84万元,下降8.01%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“就业补助”(款)2023年度决算286.40万元,比2023年度年初预算增加276.83万元,增长2892.69%。主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。
“抚恤”(款)2023年度决算144.38万元,比2023年度年初预算增加144.38万元,增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2023年度决算17.77万元,比2023年度年初预算增加17.77万元,增长100%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、孤儿和高龄老人补贴等。
“残疾人事业”(款)2023年度决算235.64万元,比2023年度年初预算增加235.64万元,增长100%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
“最低生活保障”(款)2023年度决算23.45万元,比2023年度年初预算增加23.45万元,增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“临时救助”(款)2023年度决算8.44万元,比2023年年初预算增加8.44万元,增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的临时救助。
“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算6833.66万元,比2023年度年初预算增加5753.71万元,增长5327.76%。主要用于老旧小区综合整治、旱厕改造、功能疏解、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
6、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算577.49万元,比2023年度年初预算增加24.57万元,增长4.44%。其中:
“计划生育事务”(款)2023年度决算78.74万元,比2023年度年初预算增加23.24万元,增长41.87%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。
“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算354.35万元,比2023年度年初预算减少48.42万元,下降12.02%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算144.40万元,比2023年度年初预算增加49.74万元,增长52.55%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作经费。
7、 “节能环保支出”(类)2023年度决算387.89万元,比2023年度年初预算增加387.89万元,增长100.00%。其中:
“污染防治”(款)2023年度决算8.64万元,比2023年度年初预算增加8.64万元,增长100.00%。主要用于重点区域治理杨柳飞絮、垃圾分类工作。
“其他节能环保支出”(款)2023年度决算379.25万元,比2023年度年初预算增加379.25万元,增长100.00%。主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。
8、 “城乡社区支出”(类)2023年度决算2446.31万元,比2023年度年初预算减少1.9万元,减少0.08%。其中:
“城乡社区管理事务”(款)2023年度决算827.07万元,比2023年度年初预算增加65.41万元,增长8.59%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务,旱厕改造项目,优美大街建设,环境整治提升,垃圾分类示范片区工作,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2023年度决算60.00万元,与2023年度年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区公共设施”(款)2023年度决算14.62万元,比2023年度年初预算增加14.62万元,增长100.00%。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”(款)2023年度决算81.56万元,与2023年度年初预算持平。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。
“其他城乡社区支出”(款)2023年度决算1463.05万元,比2023年度年初预算减少81.94万元,减少5.30%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出,民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
9、 “农林水支出”(类)2022年度决算3145.16万元,比2022年度年初预算增加1792.75万元,增长132.56%。其中:
“水利”(款)2023年度决算3.18万元,比2023年度年初预算增加1.18万元,下降59.00%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和街乡河长制工作。
“其他农林水支出”(款)2023年度决算3141.98万元,比2023年度年初预算增加1791.57万元,增长132.67%。主要用于功能疏解、民生家园、人口调控、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。
10、 “商业服务业等支出”(类)2023年度决算1197.98万元,比2023年度年初预算增加1197.98万元,增长100%。其中:
“其他商业服务业等支出”(款)2023年度决算1197.98万元,比2023年度年初预算增加1197.98万元,增长100%。主要用于人才发展资金。
11、 “住房保障支出”(类)2023年度决算1483.96万元,比2023年度年初预算增加1483.96万元,增长100%。其中:
“保障性安居工程支出”(款)2023年度决算1483.96万元,比2023年度年初预算增加1483.96万元,增长100%。主要用于老旧小区改造。
12、 “灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算2.5万元,与2023年度年初预算持平。其中:
“应急管理事务”(款)2023年度决算2.5万元,与2023年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出50.00万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出50.00万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”(类)2023年度决算50.00万元,比2023年度年初预算增加50.00万元,增长100%。其中:“彩票公益金安排的支出”(款)2023年度决算50.00万元,与2023年度年初预算增加50.00万元,增长100%。主要用于全民健身示范街道。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计10万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计10万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5024.47万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.6万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算25.08万元减少16.48万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数 0.00万元,与2023年度年初预算持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数1.53万元增加减少1.53万元。主要原因:“牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。”公务接待 0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.6万元,比2023年度年初预算数23.55万元减少 14.95万元。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,与2023年度年初预算持平。2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.6万元,比2023年度年初预算数23.55万元减少14.95万元,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量17辆,车均运行维护费0.51万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计417.80万元,比上年减少58.9万元,减少原因:厉行节约,压缩开支。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额54.74万元,其中:政府采购货物支出54.74万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.3万元,占政府采购支出总额的46.22%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,手机彩票网双井街道办事处共有车辆24台,共计335.58万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算3791.91万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映基层党组织务群众。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映各项综治维稳工作经费。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设等城市运行保障工作。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映党校分校工作经费。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映科普体验街区项目
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映文明城区迎检应急经费
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政、事业单位离退休(项):反映根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映义务兵优待金等事务。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、孤儿和高龄老人补贴等。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映辖区内最低生活保障人员的临时救助。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映老旧小区综合整治、旱厕改造、功能疏解、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映孝顺之星经费。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):反映根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作经费。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映城管大队机构运转及地方保障事务,旱厕改造项目,优美大街建设,环境整治提升,垃圾分类示范片区工作,根据本部门支出功能定位,按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映街区责任规划师工作。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映事业单位机构运转及编外协管员工资支出,民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映大中型水库后期扶持农转非培训和街乡河长制工作。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映功能疏解、民生家园、人口调控、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。
商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映人才发展资金。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):反映老旧小区改造。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):安全生产执法工作经费。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
详见附件3
三、项目支出绩效自评表
详见附件4
四、北京市手机彩票网双井街道转移支付预算执行情况绩效自评报告
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